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师交通运输局2020年部门预算及 “三公”经费信息公开报告
来源:兵团第十三师   作者:财务局   点击数:   发表时间:2020-05-15 17:35:27

师交通运输局2020年部门预算及

“三公”经费信息公开报告

根据《关于批复下达2020年师交通运输局部门预算的通知》有关规定,现将师交通运输局2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

师交通运输局负责贯彻落实党中央、兵团党委、师党委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章。

2、贯彻落实兵团公路、航空等交通运输发展规划,负责组织编制师交通运输专项规划并监督实施。参与编制综合交通运输体系规划,参与编制物流业发展规划。

3、负责提出交通运输财政专项资金分配建议,执行已经批复的专项资金支出预算,会同有关部门监督专项资金使用。协调交通建设资金的筹集。组织贯彻落实收费公路、交通运输有关收费政策、标准。

4、负责道路运输、城市客运行政许可。指导交通运输综合行政执法机构开展道路运输、城市客运事中事后监管工作,组织贯彻落实道路运输、城市客运有关政策、规章制度、技术标准及运营规范。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化,指导运输结构优化,协调推进综合运输发展。

5、负责交通基础设施建设行政许可,按规定权限审批、核准、上报交通基础设施建设项目。指导交通运输综合行政执法机构开展交通基础设施建设、养护、运行等事中事后监管工作,组织贯彻落实交通基础设施建设有关政策、规章制度、技术标准、质量标准。指导权限范围内省道、专用公路、收费公路、农村公路(县道、乡道、村道)和运输场站等交通基础设施的建设、养护、运行。组织权限范围内交通基础设施的交(竣)工验收。

6、负责路政、海事行政许可。指导交通运输综合行政执法机构开展路政、海事管理事中事后监管工作,依法保护公路路产路权。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验、管理和内河船舶船员管理工作。

7、负责交通运输综合行政执法监督工作。指导交通运输综合行政执法机构依法行政、法制建设、法制宣传工作。组织交通运输行业的行政复议、行政应诉工作。

8、主管交通运输行业安全生产工作。指导交通运输综合行政执法机构开展安全生产具体监管工作。依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。组织监测分析交通运输运行情况,发布交通运输有关信息,负责应急处置组织协调工作。

9、负责十三师交通战备工作。组织落实国防交通路网布局规划,贯彻落实有关国防要求;起草交通战备保障计划,组织协调交通运输保障工作;组织协调交通战备物资储备与调动等相关工作。

10、会同有关部门培育道路运输、交通基础设施建设和公路养护市场,维护市场公平竞争秩序,推动产业发展。负责招投标监督。负责交通运输行业信用体系建设。

11、参与配合兵团航空行业管理,协调推进民用机场项目建设。

12、指导交通运输行业队伍建设、职业教育和培训工作。指导交通运输系统党风廉政、精神文明和宣传思想文化建设。

13、负责交通运输行业统计、经济运行分析工作。指导交通运输行业科技成果应用和信息化建设工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业开展对外合作与交流工作。推进交通运输行业标准化建设。

14、完成师党委、师交办的其他任务。

15、职能转变。

贯彻落实“交通强国”战略实施,会同有关部门建设互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。推动兵地协同发展,构建“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整,促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级,提高交通运输发展质量。推进交通运输依法行政,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,优化营商环境,引导交通运输行业持续健康发展。

(二)机构设置情况

交通运输局内设机构有:2个,即综合科、运输建设管理科(综合行政执法监督科)。

交通运输局所属单位3个,包括

1.行政单位1个,即交通运输局本级

2.直属事业单位2个,其中全额(公益二类)事业单位1   个,即师公路养护管理所,自收自支事业单位1 个,即师公路建设项目管理处。

二、部门预算安排的总体情况

(一)收入情况

2020年预算收入总额481.82万元,其中:财政拨款收入354.72 万元,其他收入127.10元。

(二)支出情况

2020年支出预算3578.83万元,其中基本支出288.97 万元(一般公共预算拨款安排人员经费183.34万元、日常公用经费16.03万元);项目支出3289.86万元。

(三)比上年增减情况

2020年预算收支安排3578.83万元,较2019年预算减少1519.3万元,其中:财政拨款基本支出增加127.44万元,增加主要原因为工作人员增加,增加人员经费支出108.93万元和日常公用支出18.51万元;项目支出减少1646.74万元,主要为公路养护修护等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我局机关运行经费共计安排84.55万元,主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我局“三公”经费预算安排81.92元,一般公共预算财政拨款安排三公经费预算支出7.36元。其中因公务用车购置及运维费80.5万元(其中:公务用车购置费为74 万元,公务用车运维费6.5万元);公务接待费1.42万元。与2019年相比增加74.41万元,增加的主要原因是:因拟更新执法车辆增加公务用车购置费74万元,因运政职能增加公务接待费0.41万元。

五、政府采购预算情况

2020年,我局安排政府采购预算2938.36万元。其中货物类78.6万元、专用材料32万元、工程类2827.76万元。

六、国有资产信息

交通运输局(含所属单位)2019年末固定资产金额为3432.65万元,2020年拟购置固定资产总额为78.6万元,主要为购置执法车辆、计算机设备、执法设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括:财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(七)“三公”经费:纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费,是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202006/202006280530036.xls

附件:1.部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.一般公共预算财政拨款基本支出表

5.政府基金预算财政拨款支出表

6.部门预算“三公”经费支出表

7.部门政府采购预算方案

十三师交通运输局

2020年5月15日

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